 Dupa ce, anterior, varianta initiala de buget propusa pentru 2014 nu a mai fost sustinuta de administratorii Alro SA – Slatina (din cauza majorarii cotei de certificate verzi ce trebuie achitate), managerii producatorului de aluminiu primar vor supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), la finele lunii mai a.c., un alt proiect rectificat, care cuprinde tintele ce trebuie atinse de societate in actualul exercitiu financiar. Astfel, in ceea ce priveste evolutia veniturilor, se prognozeaza in mod prudent o crestere mai putin accentuata a acestora, de 3,3%, ceea ce ar corespunde unor vanzari efective de 144.989 tone de produse din aluminiu primar si 83.503 tone de produse din aluminiu prelucrat, in conditiile in care cotatia medie stabilita la London Metal Exchange (LME) ar fi de 1.700 USD/tona. In schimb, nivelul efectiv al fabricatiei din acest an va fi de 196.260 tone de aluminiu electrolitic si 33.367 tone de aluminiu secundar, pentru a permite si productia a 265.270 tone de aluminiu turnat. „Dupa cum am considerat anterior, pentru bugetul anului 2013, in exercitiul financiar actual am avut aceeasi abordare si nu am inclus o valoare pentru instrumentele financiare derivate incorporate in contractul cu Hidroelectrica, din cauza volatilitatii mari a instrumentelor financiare derivate. In consecinta, preconizam ca, in 2014, veniturile din vanzari se vor situa la 604,7 milioane de dolari (USD), din care costul vanzarilor se va plasa la 573,7 milioane USD si intentionam sa limitam pierderile la -18,3 milioane USD, acestea fiind de trei ori mai mici decat in 2013. Datorita pretului energiei electrice si taxelor aferente energiei, productia de aluminiu electrolitic este cea mai mica din ultimii zece ani, insa, pentru a mentine o productie optima de aluminiu turnat, s-a trecut la folosirea mai intensa a deseurilor rezultate din propriul proces de productie si a celor cumparate de la terti (aproximativ 40% din totalul deseurilor refolosite)”, precizeaza managerii combinatului. Anul trecut, cifra de afaceri a companiei a fost de 585,4 milioane USD, insa, in contextul intensificarii problemelor specifice pietei internationale a aluminiului si al cresterii costurilor cu energia, a fost consemnata o pierdere de amploare, de -62,2 milioane USD. In varianta initiala de buget, publicata in februarie a.c., Alro urmarea o majorare de 5,7% a veniturilor din 2014 (exprimate in dolari), pana la 642,3 milioane USD, in conditiile revenirii la profitabilitate (3,2 milioane de dolari). In contextul in care aceasta strategie nu mai poate fi sustinuta, inclusiv ca urmare a rectificarii in sens negativ a rezultatelor financiare din 2013, noul proiect va fi dezbatut in cadrul AGOA, in intervalul 30-31 mai 2014.
***
Alro SA este o subsidiara a Vimetco NV - Olanda, holding implicat pe piata de aluminiu primar si procesat, societatea din Romania fiind asimilata prin metoda integrarii pe verticala. Pe piata din Romania, Vimetco NV (controlat de omul de afaceri rus Vitali L. Machitski) detine mai multe societati, cum ar fi Alum SA, Conef SA, Vimetco Extrusion, Vimetco Management Romania, Vimetco Power Romania si Vimetco Trading. Capacitatea totala de fabricatie a Alro SA este de 265.000 de tone pe an. Principalele piete de desfacere pentru produsele Alro sunt reprezentate de tarile din Uniunea Europeana (Ungaria, Polonia, Grecia, Germania si Romania), insa compania deruleaza exporturi inclusiv in Statele Unite ale Americii si Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calitatii si are certificatele NADCAP si EN 9001 pentru unitatile de productie pentru industria aerospatiala, produsele sale respectand standardele de calitate pentru aluminiu primar ale Bursei de Metale din Londra (LME), precum si normele internationale pentru produsele laminate plate. Informatii suplimentare, la www.alro.ro
|